绍兴市事业单位登记服务中心2020年度决算
目录
一、概况.........................................................................................................( 1)
(一)部门(单位)职责.................................................................................(1)
(二)机构设置...............................................................................................(1)
二、2020年度部门(单位)决算公开表.........................................................(1 )
三、2020年度部门(单位)决算情况说明................................................... (13 )
(一)收入支出决算总体情况说明.................................................................(13)
(二)收入决算情况说明.............................................................................. (13)
(三)支出决算情况说明...............................................................................(13 )
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................(13)
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................(14 )
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................(16)
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................................(17)
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.............................(17)
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......................... (17)
(十)机关运行经费支出说明........................................................................(18)
(十一)政府采购支出说明...........................................................................(18)
(十二)国有资产占有情况说明................................................................... (18)
(十三)预算绩效情况说明...........................................................................(18)
四、名词解释................................................................................................( 20)
一、概况
(一)部门(单位)职责
1.承办市属事业单位法人登记和年度报告公示工作。
2.承办市属党政群机关和事业单位统一社会信用代码赋码工作。
3.承担市属党政群机关、事业单位网上名称管理工作。
4.完成中共绍兴市委机构编制委员会办公室交办的其他任务。
(二)机构设置
从预算单位构成看,本单位未设内设机构。
二、2020年度部门(单位)决算公开表
详见附表。
收入支出决算批复表 | |||||||
财决批复01表 | |||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 金额单位:元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,394,253.42 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,109,571.42 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||||
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 103,233.60 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 46,940.40 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 160,248.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||
本年收入合计 | 27 | 1,394,253.42 | 本年支出合计 | 58 | 1,419,993.42 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||||
年初结转和结余 | 29 | 38,095.99 | 年末结转和结余 | 60 | 12,355.99 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 1,432,349.41 | 总计 | 62 | 1,432,349.41 | ||
注:1.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||
2.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||||
收入决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 1,394,253.42 | 1,394,253.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,083,831.42 | 1,083,831.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 1,083,831.42 | 1,083,831.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 1,019,431.42 | 1,019,431.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 64,400.00 | 64,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103,233.60 | 103,233.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103,233.60 | 103,233.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,822.40 | 68,822.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,411.20 | 34,411.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 46,940.40 | 46,940.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,940.40 | 46,940.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,886.40 | 28,886.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,054.00 | 18,054.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 160,248.00 | 160,248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 160,248.00 | 160,248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106,824.00 | 106,824.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 53,424.00 | 53,424.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 1,419,993.42 | 1,355,593.42 | 64,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,109,571.42 | 1,045,171.42 | 64,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 1,109,571.42 | 1,045,171.42 | 64,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 1,045,171.42 | 1,045,171.42 | |||||||||||||||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 64,400.00 | 64,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103,233.60 | 103,233.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103,233.60 | 103,233.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,822.40 | 68,822.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,411.20 | 34,411.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 46,940.40 | 46,940.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,940.40 | 46,940.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,886.40 | 28,886.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,054.00 | 18,054.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 160,248.00 | 160,248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 160,248.00 | 160,248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106,824.00 | 106,824.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 53,424.00 | 53,424.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,394,253.42 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,109,571.42 | 1,109,571.42 | ||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 103,233.60 | 103,233.60 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 46,940.40 | 46,940.40 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 160,248.00 | 160,248.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1,394,253.42 | 本年支出合计 | 59 | 1,419,993.42 | 1,419,993.42 | ||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 38,095.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12,355.99 | 12,355.99 | ||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 38,095.99 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1,432,349.41 | 总计 | 64 | 1,432,349.41 | 1,432,349.41 | ||||||||||||||||||||||||||
注:本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
合计 | 38,095.99 | 38,095.99 | 1,394,253.42 | 1,329,853.42 | 64,400.00 | 1,419,993.42 | 1,355,593.42 | 64,400.00 | 12,355.99 | 12,355.99 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38,095.99 | 38,095.99 | 1,083,831.42 | 1,019,431.42 | 64,400.00 | 1,109,571.42 | 1,045,171.42 | 64,400.00 | 12,355.99 | 12,355.99 | |||||||||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 38,095.99 | 38,095.99 | 1,083,831.42 | 1,019,431.42 | 64,400.00 | 1,109,571.42 | 1,045,171.42 | 64,400.00 | 12,355.99 | 12,355.99 | |||||||||||||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 38,095.99 | 38,095.99 | 1,019,431.42 | 1,019,431.42 | 1,045,171.42 | 1,045,171.42 | 12,355.99 | 12,355.99 | |||||||||||||||||||||||||
2011002 | 一般行政管理事务 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | 64,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 103,233.60 | 103,233.60 | 103,233.60 | 103,233.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 103,233.60 | 103,233.60 | 103,233.60 | 103,233.60 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68,822.40 | 68,822.40 | 68,822.40 | 68,822.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34,411.20 | 34,411.20 | 34,411.20 | 34,411.20 | |||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 46,940.40 | 46,940.40 | 46,940.40 | 46,940.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 46,940.40 | 46,940.40 | 46,940.40 | 46,940.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 28,886.40 | 28,886.40 | 28,886.40 | 28,886.40 | |||||||||||||||||||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 18,054.00 | 18,054.00 | 18,054.00 | 18,054.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 160,248.00 | 160,248.00 | 160,248.00 | 160,248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 160,248.00 | 160,248.00 | 160,248.00 | 160,248.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106,824.00 | 106,824.00 | 106,824.00 | 106,824.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 53,424.00 | 53,424.00 | 53,424.00 | 53,424.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表 | |||||||||||||||
财决批复06表 | |||||||||||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 | 金额单位:元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 1,241,249.56 | 302 | 商品和服务支出 | 114,343.86 | 30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 151,344.00 | 30201 | 办公费 | 4,218.86 | 30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 303,169.00 | 30202 | 印刷费 | 5,000.00 | 310 | 资本性支出 | ||||||||
30103 | 奖金 | 12,427.00 | 30203 | 咨询费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68,822.40 | 30206 | 电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 34,411.20 | 30207 | 邮电费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 28,886.40 | 30208 | 取暖费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18,054.00 | 30209 | 物业管理费 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2,520.00 | 30211 | 差旅费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 133,946.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 487,669.56 | 30214 | 租赁费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31204 | 费用补贴 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 48,510.00 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 52,890.00 | 399 | 其他支出 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39906 | 赠与 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,725.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 1,241,249.56 | 公用经费合计 | 114,343.86 | ||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||||||||
财决批复07表 | |||||||||||||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 | 2020年度 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | ||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | |||||||||||||||||
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。 | |||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | |||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||
财决批复08表 | ||||||||||
部门:绍兴市事业单位登记服务中心 | 2020年度 | 金额单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
合计 | 结转 | 结余 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | ||||||||||
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 | ||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
三、2020年度部门(单位)决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计139.43万元,支出总计142.0万元,与2019年度相比,各减少17.79万元/11.23万元,下降11.3%万元/7.32%。主要原因是:人员减少1 名。
(二)收入决算情况说明
本年收入合计139.43万元;包括财政拨款收入139.43万元(其中,一般公共预算139.43万元,政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。
(三)支出决算情况说明
本年支出合计142.00万元,其中基本支出135.56万元,占95.46%;项目支出6.44万元,占4.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计139.43万元,支出总计142.0万元,与2019年相比,总计139.43万元,支出总计142.0万元,与2019年度相比,各减少17.79万元/11.23万元,下降11.3%万元/7.32%。主要原因是:人员减少1 名。
(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出142.00万元,占本年支出合计的100.00%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.23万元,下降11.3%。主要原因是人员减少1 名。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出142.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出110.96万元,占78.14%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.32万元,占7.27%;卫生健康(类)支出4.69万元,占3.31%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出16.02万元,占11.29%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为107.14万元,支出决算为142.00万元,完成年初预算的132.54%,主要原因是年度考核奖未列入预算。其中:
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为75.98万元,支出决算为104.52,完成年初预算的137.56%,决算数大于预算数的主要原因:2020年度考核奖未列入年度预算。
一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为6.44万元,支出决算为6.44万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.96万元,支出决算为6.88万元,完成年初预算的98.85%,决算数与预算数基本持平。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.48万元,支出决算为3.44万元,完成年初预算的 98.85 %,决算数与预算数基本持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)安排2.89万元,支出决算为2.89万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)安排1.81万元,支出决算为1.81万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数基本持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初安排10.68万元,支出决算为10.68万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)安排5.34万元,支出决算为5.34万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数持平。
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出135.56万元,其中:
人员经费124.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴等。
公用经费74.54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
公用经费11.43万元,主要包括:办公费、印刷费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况本本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,
故无相关数据。
(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安
排,故无相关数据。
(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2019年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%。
(十)机关运行经费支出说明
2020年度机关运行经费年初预算数为6.44万元,支出决算为11.43万元,完成年初预算的177.48%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因公用经费增加;比2019年度增加3.51万元,增长54.5%,主要原因是日常公用经费增加。
(十一)政府采购支出说明
2020年度政府采购支出总额2.01万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.01万元。授予中小企业合同金额2.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。其中,授予小微企业合同金额2.01万元,占政府采购支出总额的100.00%。
(十二)国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(十三)预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,市委编办组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金6.44万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果本部门2020年度只有一个预算项目。
事登中心在2020年度部门决算中反映中文域名续费项目绩效自评结果为“优”
中文域名续费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100%”。项目全年预算数为6.44万元,执行数为6.44万元,完成预算的100%。
3.财政评价项目绩效评价结果
无
4.部门评价项目绩效评价结果
无
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。
四、名词解释
1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。